一、報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄 1、沒有向公司借錢 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:現(xiàn)金 2、向公司借錢 全部花完 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 有剩余現(xiàn)金 借:現(xiàn)金 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 補(bǔ)款時(shí) 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:現(xiàn)金 其他應(yīng)收款 出差人員回到單位后應(yīng)及時(shí)辦理差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。首先,出差人員到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單,如實(shí)填寫報(bào)銷單的有關(guān)內(nèi)容,如出差事由,出發(fā)到達(dá)的時(shí)間、地點(diǎn),乘坐的交通工具的車別、等級(jí)、金額等等,并將有關(guān)車票、船票、飛機(jī)票、住宿發(fā)票等有關(guān)原始憑證粘貼在報(bào)銷單的背后,經(jīng)所在部門和單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后,送財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門有關(guān)人員應(yīng)審查單據(jù)是否真實(shí)、合法,按照本單位差旅費(fèi)開支管理辦法計(jì)算應(yīng)報(bào)銷的交通費(fèi)金額、應(yīng)發(fā)給的伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)包干結(jié)余、不買臥鋪補(bǔ)貼等,對(duì)差旅費(fèi)進(jìn)行結(jié)算,編制會(huì)計(jì)憑證后交出納員具體辦理現(xiàn)金收付。 二、報(bào)銷流程 1、出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單--直屬上級(jí)審查分管副院長(zhǎng)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。 2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對(duì)報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對(duì)此負(fù)責(zé)。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄的內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助。 |