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沒(méi)有發(fā)票怎么做賬

2021-11-27 17:44| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 438| 評(píng)論: 0

摘要: 沒(méi)有發(fā)票怎么做賬1、企業(yè)購(gòu)貨未取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款2、待企業(yè)取得對(duì)應(yīng)發(fā)票后:借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)(紅字)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款(紅字)再 ...
沒(méi)有發(fā)票怎么做賬

1、企業(yè)購(gòu)貨未取得對(duì)應(yīng)發(fā)票時(shí):

借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)

貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款

2、待企業(yè)取得對(duì)應(yīng)發(fā)票后:

借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)(紅字)

貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款(紅字)

沒(méi)有發(fā)票怎么做賬

再根據(jù)發(fā)票編制正確分錄:

借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付賬款

企業(yè)發(fā)生購(gòu)貨業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票時(shí),應(yīng)對(duì)收到的原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)等先進(jìn)行暫估入賬處理,待企業(yè)收到發(fā)票后沖銷原分錄,再根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容編制正確分錄。

以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于沒(méi)有發(fā)票怎么做賬的內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助。

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